О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года N 15/140 "О городском бюджете на 2009 год"
В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года N 95-IV, подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года N 148 "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" и решением областного маслихата от 30 января 2009 года N 12/144 "О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года N 10/116 "Об областном бюджете на 2009 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 2041 от 12 февраля 2009 года), городской маслихат РЕШИЛ:
О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 "О городском бюджете на 2009 год" от 12.02.2009 г. № 17/157 (Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы "2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы" № 15/140 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы)
1. Внести в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года N 15/140 "О городском бюджете на 2009 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 11-1-100, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 27 декабря 2008 года N 213-214) следующие изменения и дополнения:
Пункт 1 изложить в следующей редакции: "Утвердить городской
бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы – 9 260 641 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 579 168 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 162 938 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 630 691 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1 887 844 тысяч тенге;
2) затраты – 9 929 598 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге ;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге ;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 51 493 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 51 493 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 720 450 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 720 450 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 115 440 тысяч тенге;
погашение займов – 252 507 тысяч тенге;
используемые остатки свободных средств – 857 517 тысяч тенге".
В пункте 2 в абзаце первом цифру "13,1" заменить цифрой "12,6".
Дополнить пунктами 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7 следующего содержания:
"6 - 1. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005 - 2010 годы:
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования – 12 291 тысяч тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования – 16 623 тысяч тенге;
на внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования – 38 145 тысяч тенге;
6 - 2. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета на строительство и реконструкцию объектов образования в сумме 641 574 тысяч тенге;
6 - 3. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию мероприятий в сфере социального обеспечения:
на выплату государственной адресной социальной помощи – 8 000 тысяч тенге;
на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей – 3 000 тысяч тенге;
на увеличение норм питания в медико-социальных учреждениях – 2 000 тысяч тенге;
6 - 4. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на социальную поддержку специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 802 тысяч тенге;
6 - 5. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые трансферты и бюджетные кредиты по "нулевой" ставке вознаграждения (интереса) из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы жилищного строительства на 2008-2010 годы в сумме 1 179 310 тысяч тенге, в том числе:
на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда – 594 000 тысяч тенге;
на кредитование бюджета города для завершения строительства жилья для работников организаций образования и здравоохранения, строительство которых реализуется в рамках проекта "100 школ и 100 больниц" – 41 310 тысяч тенге;
на развитие и обустройство инженерно - коммуникационной инфраструктуры – 544 000 тысяч тенге;
6 - 6. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены бюджетные кредиты из областного бюджета для завершения строительства жилья по "нулевой" ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации Государственной программы жилищного строительства на 2008-2010 годы в сумме 74 130 тысяч тенге;
6 - 7. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрено поступление от продажи квартир гражданам в сумме 252 507 тысяч тенге, по ранее полученному займу на строительство жилья по "нулевой" ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005 - 2007 годы.
Возвратные средства направить на погашение займа из городского бюджета в областной бюджет".
В пункте 7 цифру "81 351" заменить цифрой "45 822".
В пункте 8 приложение 2 изложить в новой редакции, согласно
приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник ГУ "Актауский
городской отдел экономики
и бюджетного планирования
А.Н.Ким
12 февраля 2009 год
Приложение 1
к решению городского маслихата
от 12 февраля 2009 года N 17/157
Городской бюджет на 2009 год
категория
класс
подкласс
Наименование
Сумма, тыс.тенге
1. ДОХОДЫ
9 260 641
1
Налоговые поступления
6 579 168
01
Подоходный налог
2 146 358
2
Индивидуальный подоходный налог
2 146 358
03
Социальный налог
1 928 727
1
Социальный налог
1 928 727
04
Hалоги на собственность
1 903 282
1
Hалоги на имущество
1 315 996
3
Земельный налог
244 636
4
Hалог на транспортные средства
342 624
5
Единый земельный налог
26
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
377 561
2
Акцизы
54 049
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
191 116
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
132 396
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
223 240
1
Государственная пошлина
223 240
2
Неналоговые поступления
162 938
01
Доходы от государственной собственности
35 275
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
13 091
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
22 184
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 766
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 766
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
42
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
42
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
113 052
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора
113 052
06
Прочие неналоговые поступления
11 803
1
Прочие неналоговые поступления
11 803
3
Поступления от продажи основного капитала
630 691
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
257 356
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
257 356
03
Продажа земли и нематериальных активов
373 335
1
Продажа земли
300 000
2
Продажа нематериальных активов
73 335
4
Поступления трансфертов
1 887 844
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
1 887 844
2
Трансферты из областного бюджета
1 887 844
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма,
тыс.тенге
2. ЗАТРАТЫ
9 929 598
1
Государственные услуги общего характера
154 584
112
Аппарат маслихата города
11 635
001
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)
11 635
122
Аппарат акима города
93 647
001
Обеспечение деятельности акима района ( города областного значения)
93 647
123
Аппарат акима села Умирзак
7 563
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
7 563
452
Отдел финансов
29 477
001
Обеспечение деятельности отдела финансов
13 916
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 000
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
12 561
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
2 000
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
12 262
001
Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования
12 262
2
Оборона
8 413
122
Аппарат акима города
8 413
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
8 413
3
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
70 121
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
70 121
021
Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах
70 121
4
Образование
4 803 497
464
Отдел образования
4 069 016
001
Обеспечение деятельности отдела образования
17 358
003
Общеобразовательное обучение
2 583 081
004
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
10 500
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
27 409
006
Дополнительное образование для детей
175 082
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
11 647
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1 204 992
010
Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
38 145
099
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета
802
467
Отдел строительства
734 481
037
Строительство и реконструкция объектов образования
734 481
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
482 409
123
Аппарат акима села Умирзак
373
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
373
451
Отдел занятости и социальных программ
415 948
001
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ
40 248
002
Программа занятости
46 682
005
Государственная адресная социальная помощь
19 970
006
Жилищная помощь
9 415
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
198 122
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
4 500
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1 424
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
22 269
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
51 236
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
7 271
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
14 811
464
Отдел образования
66 088
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
66 088
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 454 532
123
Аппарат акима села Умирзак
18 924
008
Освещение улиц населенных пунктов
2 377
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
9 327
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
7 220
467
Отдел строительства
2 470 033
003
Строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда
725 197
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
561 857
005
Развитие коммунального хозяйства
133 973
006
Развитие системы водоснабжения
1 047 046
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
1 960
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
965 575
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
600
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
25 929
015
Освещение улиц в населенных пунктах
115 935
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
301 857
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
9 831
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
511 423
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
222 771
455
Отдел культуры и развития языков
191 462
001
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков
6 477
003
Поддержка культурно-досуговой работы
161 412
006
Функционирование районных (городских) библиотек
23 573
456
Отдел внутренней политики
13 352
001
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики
7 622
002
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации
3 870
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
1 860
465
Отдел физической культуры и спорта
17 957
001
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта
4 383
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
9 078
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
4 496
9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
133 600
467
Отдел строительства
133 600
009
Развитие теплоэнергетической системы
133 600
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
13 373
462
Отдел сельского хозяйства
256
001
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства
256
463
Отдел земельных отношений
13 117
001
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений
13 117
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
26 415
467
Отдел строительства
9 422
001
Обеспечение деятельности отдела строительства
9 422
468
Отдел архитектуры и градостроительства
16 993
001
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства
9 893
003
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
7 100
12
Транспорт и коммуникации
426 718
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
426 718
022
Развитие транспортной инфраструктуры
37 202
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
389 516
13
Прочие
130 696
469
Отдел предпринимательства
68 641
001
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства
7 305
003
Поддержка предпринимательской деятельности
61 336
452
Отдел финансов
45 822
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
45 822
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
16 233
001
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
16 233
15
Трансферты
2 469
452
Отдел финансов
2 469
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
2 469
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
51 493
Приобретение финансовых активов
51 493
13
Прочие
51 493
452
Отдел финансов
51 493
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
51 493
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-720 450
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
720 450
Поступление займов
115 440
Погашение займов
252 507
Используемые остатки бюджетных средств
857 517
Приложение 2
к решению городского маслихата
от 12 февраля 2009 года N 17/157
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2009 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НАРЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Прог-рам-
ма
Наименование
Инвестиционные проекты
4
Образование
467
Отдел строительства
037
Строительство и реконструкция объектов образования
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
467
Отдел строительства
003
Строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
005
Развитие коммунального хозяйства
006
Развитие системы водоснабжения
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
467
Отдел строительства
009
Развитие теплоэнергетической системы
12
Транспорт и коммуникации
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
022
Развитие транспортной инфраструктуры
Инвестиционные программы
4
Образование
464
Отдел образования
004
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
13
Прочие
452
Отдел финансов
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц