О внесении изменений в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 "О городском бюджете на 2011- 2013 годы"
В соответствии со статьями 9 и 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 6 декабря 2011 года № 39/449 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 13 декабря 2010 года № 29/331 «Об областном бюджете на 2011 - 2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2114 от 9 декабря 2011 года), городской маслихат РЕШИЛ:
О внесении изменений в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 "О городском бюджете на 2011- 2013 годы" от 12.12.2011 г. № 50/439 (Қалалық мәслихаттың 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 38/340 "2011 - 2013 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы)
1. Внести в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 «О городском бюджете на 2011 - 2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-143 от 27 декабря 2010 года, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 30 декабря 2010 года № 215 - 216) следующие изменения:
«Утвердить бюджет города Актау на 2011-2013 годы согласно приложению 1, в том числе на 2011 год, в следующих объемах:
1) доходы – 15 475 059 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 642 387 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 384 217 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 894 740 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 5 553 715 тысяч тенге;
2) затраты – 16 192 860 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 5 281 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 5 281 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 44 840 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 44 840 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 767 922 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 767 922 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 767 922 тысяч тенге».
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
«СОГЛАСОВАНО»
Начальник государственного
учреждения «Актауский
городской отдел экономики и
бюджетного планирования»
А. Ким
12 декабря 2011 года
Приложение 1
к решению городского маслихата
от 12 декабря 2011 года № 50/439
Бюджет города Актау на 2011 год
категория
Сумма тыс.тенге
класс
подкласс
Наименование
1. ДОХОДЫ
15 475 059
1
Налоговые поступления
8 642 387
01
Подоходный налог
3 355 792
2
Индивидуальный подоходный налог
3 355 792
03
Социальный налог
892 792
1
Социальный налог
892 792
04
Hалоги на собственность
3 479 019
1
Hалоги на имущество
1 596 760
3
Земельный налог
1 275 696
4
Hалог на транспортные средства
606 511
5
Единый земельный налог
52
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
599 508
2
Акцизы
48 061
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
288 957
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
204 717
5
Налог на игорный бизнес
57 773
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
315 276
1
Государственная пошлина
315 276
2
Неналоговые поступления
384 217
01
Доходы от государственной собственности
22 365
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
5 365
5
Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности
17 000
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 200
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 200
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
979
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
979
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
238 390
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора
238 390
06
Прочие неналоговые поступления
121 283
1
Прочие неналоговые поступления
121 283
3
Поступления от продажи основного капитала
894 740
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
428 567
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
428 567
03
Продажа земли и нематериальных активов
466 173
1
Продажа земли
421 548
2
Продажа нематериальных активов
44 625
4
Поступления трансфертов
5 553 715
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
5 553 715
2
Трансферты из областного бюджета
5 553 715
Функциональная группа
Сумма тыс.тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
2. ЗАТРАТЫ
16 192 860
01
Государственные услуги общего характера
194 885
112
Аппарат маслихата города
23 343
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
22 319
002
Создание информационных систем
899
003
Капитальные расходы государственных органов
125
122
Аппарат акима города
102 000
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
98 363
002
Создание информационных систем
2 928
003
Капитальные расходы государственных органов
709
123
Аппарат акима села Умирзак
12 857
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
12 458
022
Капитальные расходы государственных органов
399
452
Отдел финансов
39 821
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
21 317
002
Создание информационных систем
899
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
15 407
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
1 398
018
Капитальные расходы государственных органов
800
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
16 864
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
15 361
002
Создание информационных систем
899
004
Капитальные расходы государственных органов
604
02
Оборона
19 519
122
Аппарат акима города
19 519
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
19 519
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
83 539
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
83 539
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
83 539
04
Образование
6 977 868
464
Отдел образования
6 765 191
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
26 821
002
Создание информационных систем
899
003
Общеобразовательное обучение
4 204 052
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
122 096
006
Дополнительное образование для детей
243 636
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
14 199
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1 651 733
011
Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
398 956
012
Капитальные расходы государственных органов
1 134
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
26 292
020
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому
34 609
021
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования
40 764
467
Отдел строительства
212 677
037
Строительство и реконструкция объектов образования
212 677
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
617 850
123
Аппарат акима села Умирзак
373
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
373
451
Отдел занятости и социальных программ
604 697
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения
54 190
002
Программа занятости
86 319
005
Государственная адресная социальная помощь
21 411
006
Жилищная помощь
7 589
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решением местных представительных органов
277 634
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
5 548
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
2 363
012
Создание информационных систем
899
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства
23 952
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
70 049
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
6 888
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
29 813
021
Капитальные расходы государственных органов
2 840
023
Обеспечение деятельности центров занятости
15 202
464
Отдел образования
12 780
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
12 780
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
6 313 240
123
Аппарат акима села Умирзак
23 999
008
Освещение улиц населенных пунктов
4 887
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
10 778
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
8 334
467
Отдел строительства
5 033 941
003
Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда
48 085
004
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
3 448 833
005
Развитие коммунального хозяйства
26 768
006
Развитие системы водоснабжения
1 191 222
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
61 000
031
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
258 033
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
1 255 300
015
Освещение улиц в населенных пунктах
129 249
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
350 093
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
10 152
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
765 806
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
287 577
455
Отдел культуры и развития языков
228 015
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
9 912
002
Создание информационных систем
899
003
Поддержка культурно-досуговой работы
185 014
006
Функционирование районных (городских) библиотек
31 713
010
Капитальные расходы государственных органов
477
456
Отдел внутренней политики
41 733
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
16 346
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
16 000
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
2 055
004
Создание информационных систем
899
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
5 983
006
Капитальные расходы государственных органов
450
465
Отдел физической культуры и спорта
17 829
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
5 164
002
Создание информационных систем
899
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
7 574
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
4 192
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
1 182 803
467
Отдел строительства
1 182 803
009
Развитие теплоэнергетической системы
1 182 803
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
29 650
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
375
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов
0
099
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета
375
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии
8 007
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
6 256
002
Создание информационных систем
899
003
Капитальные расходы государственных органов
260
012
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
153
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
439
463
Отдел земельных отношений
21 268
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
19 829
005
Создание информационных систем
899
007
Капитальные расходы государственных органов
540
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
34 562
467
Отдел строительства
17 797
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
16 258
014
Создание информационных систем
899
017
Капитальные расходы государственных органов
640
468
Отдел архитектуры и градостроительства
16 765
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
15 392
002
Создание информационных систем
899
004
Капитальные расходы государственных органов
474
12
Транспорт и коммуникации
323 415
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
323 415
022
Развитие транспортной инфраструктуры
75 885
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
202 530
009
Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации региональной занятости переподготовки кадров
45 000
13
Прочие
127 481
451
Отдел занятости и социальных программ
15 600
022
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020"
15 600
469
Отдел предпринимательства
59 312
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
12 263
002
Создание информационных систем
899
003
Поддержка предпринимательской деятельности
45 805
004
Капитальные расходы государственных органов
345
452
Отдел финансов
11 603
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
11 603
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
14 200
003
Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов
14 200
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
26 766
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
25 227
013
Капитальные расходы государственных органов
640
020
Создание информационных систем
899
15
Трансферты
471
452
Отдел финансов
471
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
471
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
5 281
Бюджетные кредиты
5 281
Погашение бюджетных кредитов
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
44 840
Приобретение финансовых активов
44 840
13
Прочие
44 840
452
Отдел финансов
44 840
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
44 840
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-767 922
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
767 922
Поступление займов
0
16
Погашение займов
0
452
Отдел финансов
5 281
021
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
5 281
Используемые остатки бюджетных средств
767 922