О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 26 декабря 2005 года № 22/167 «О городском бюджете на 2006 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан», «О республиканском бюджете на 2006 год»», городской маслихат РЕШИЛ:
Внести в решение городского маслихата от 26 декабря 2005 года № 22/167 «О городском бюджете на 2006 год» (зарегистрировано №11-1-18, опубликовано в газетах «Мангистау» от 21 января 2006 года №11 и «Огни Мангистау» от 21 января 2006 года № 12), от 10 февраля 2006 года №23/176 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 26 декабря 2005 года № 22/167 «О городском бюджете на 2006 год»» (зарегистрировано №11-1-24) ), от 1 апреля 2006 года №24/192 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 26 декабря 2005 года № 22/167 «О городском бюджете на 2006 год»» (зарегистрировано №11-1-25) и от 16 июня 2006 года № 25/206 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 26 декабря 2005 года № 22/167 «О городском бюджете на 2006 год»» (зарегистрировано № 11-1-32) следующие изменения и дополнения:
О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 26 декабря 2005 года № 22/167 «О городском бюджете на 2006 год» от 07.08.2006 г. № 27/227 (Қалалық мәслихаттың 2005 жылғы 26 желтоқсандағы «2006 жылға арналған қалалық бюджет туралы» № 22/167 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы)
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить городской бюджет на 2006 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1)доходы - 6 672 619 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 4 382 283 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 87 399 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 346 653 тысяч тенге;
поступлениям официальных трансфертов - 1 856 284 тысяч тенге;
2)затраты - 7 181 086 тысяч тенге;
3)операционное сальдо - 508 467 тысяч тенге;
4)дефицит бюджета - 508 467 тысяч тенге;
5)финансирование дефицита бюджета - 508 467 тысяч тенге, в том числе поступление займов - 250 000 тысяч тенге».
2. В пункте 2:
в абзаце 1 цифру «8,2» заменить цифрой «8,7»;
в абзаце 4 цифру «10,0» заменить цифрой «10,6»;
3. В пункте 5-2:
в абзаце 4 цифру «5593» заменить цифрой «22336»;
дополнить абзацем следующего содержания: «25380 тысяч тенге - на приобретение кабинетов физики для государственных учреждений среднего общего образования».
4. В пункте 5-6:
в абзаце 2 цифру «10276» заменить цифрой «9270»
5. Дополнить пунктами 5-7, 5-8, 5-9 следующего содержания:
«5-7. Учесть, что в городском бюджете на 2006 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета на выплату социальной помощи обучающимся в государственных высших учебных заведениях Республики Казахстан в сумме 448 тысяч тенге».
«5-8. Учесть, что в городском бюджете на 2006 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета на обеспечение функционирования автомобильных дорог в сумме 465920 тысяч тенге и эксплуатацию оборудования и средств регулирования дорожного движения - 20000 тысяч тенге».
«5-9. Учесть, что в городском бюджете на 2006 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета на приобретение и доставку учебников, учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования - 44750 тысяч тенге».
6. В пункте 6 цифру «22077» заменить цифрой «29331»;
в абзаце 2 цифру «15661» заменить цифрой «16615»;
дополнить абзацем следующего содержания: «резерв местного исполнительного органа на исполнение обязательств по решениям судов - 6300 тысяч тенге».
7. В пункте 7 приложение 2 изложить в новой редакции, согласно приложению 2.
8. В пункте 10 приложение 5 изложить в новой редакции, согласно приложению 3.
9. Настоящее решение вводится в действие со дня подписания.
Приложение 1
к решению городского маслихата
от 7 августа 2006 года №27/227
(тыс.тенге)
категория
класс
подкласс
Наименование
Уточненный
бюджет
(июнь)
Уточненный
бюджет
(август)
Откло
нение
1 . ДОХОДЫ
5 383 787
6 672 619
1 288 832
1
Налоговые поступления
3 759 576
4 382 283
622 707
01
Подоходный налог
878 266
1 003 838
125 572
2
Индивидуальный подоходный налог
878 266
1 003 838
125 572
03
Социальный налог
1 101 293
1 352 119
250 826
1
Социальный налог
1 101 293
1 352 119
250 826
04
Налоги на собственность
1 362 685
1 538 656
175 971
1
Налоги на имущество
1 034 269
1 174 270
140 001
3
Земельный налог
166 966
155 733
-11 233
4
Налог на транспортные средства
161 367
208 570
47 203
5
Единый земельный налог
83
83
0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
299 800
384 396
84 596
2
Акцизы
48 769
42 112
-6 657
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
166 590
261 769
95 179
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
84 441
80515
-3 926
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
117 532
103 274
-14 258
1
Государственная пошлина
117 532
103 274
-14 258
2
Неналоговые поступления
85 488
87 399
1 911
01
Доходы от государственной собственности
17 358
31 258
13 900
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
673
1 175
502
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
8 300
10 000
1 700
9
Прочие доходы от государственной собственности
8 385
20 083
11 698
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
10
1
-9
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
10
1
-9
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
319
319
0
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
319
319
0
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и
финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка
Республики Казахстан
61 245
46 077
-15 168
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и
финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка
Республики Казахстан
61 245
46 077
-15 168
06
Прочие неналоговые поступления
6 556
9 744
3 188
1
Прочие неналоговые поступления
6 556
9 744
3 188
3
Поступления от продажи основного капитала
254 674
346 653
91 979
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за
государственными учреждениями
7 704
8 958
1 254
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за
государственными учреждениями
7 704
8 958
1 254
03
Продажа земли и нематериальных активов
246 970
337 695
90 725
1
Продажа земли
246 970
337 695
90 725
4
Поступления официальных трансфертов
1 284 049
1 856 284
572 235
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
1 284 049
1 856 284
572 235
2
Трансферты из областного бюджета
1 284 049
1 856 284
572 235
Функциональная
группа
Администратор
бюджетных
программ
Про
грамма
Наименование
Уточненный
бюджет
(июнь)
Уточненный
бюджет
(август)
Откло
нение
2. ЗАТРАТЫ
5 892 254
7 181 086
1 288 832
1
Государственные услуги общего характера
132 265
143 567
11 302
112
Городской маслихат
10 782
12 082
1 300
001
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)
10 782
12 082
1 300
122
Аппарат акима города
70 565
78 367
7 802
001
Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)
70 565
78 367
7 802
123
Аппарат акима села Мангистау
7 875
9 675
1 800
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения,
поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
7 875
9 675
1 800
123
Аппарат акима поселка Умирзак
5 403
5 403
0
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения,
поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
5 403
5 403
0
123
Аппарат акима села Баянды
4 192
4 192
0
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения,
поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
4 192
4 192
0
123
Аппарат акима Кызылтобинского сельского округа
4 854
5 004
150
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения,
поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
4 854
5 004
150
452
Отдел финансов
19 530
19 630
100
001
Обеспечение деятельности отдела финансов
10 800
10 900
100
002
Создание информационных систем
410
410
0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 000
1 000
0
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
7 320
7 320
0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
9 064
9 214
150
001
Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования
9 064
9214
150
2
Оборона
3 257
7 891
4 634
122
Аппарат акима города
3 257
7 891
4 634
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
3 257
7 891
4 634
3
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-испонительная деятельность
14 000
34 000
20 000
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
14 000
34 000
20 000
021
Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах
14 000
34 000
20 000
4
Образование
2 415 886
2 579613
163 727
123
Аппарат акима села Мангистау
12 601
12601
0
004
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
9 728
9 728
0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности
2 873
2 873
0
123
Аппарат акима поселка Умирзак
180
18С
0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности
180
18С
0
123
Аппарат акима Кызылтобинского сельского округа
4 022
4 022
0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности
4 022
4 022
0
464
Отдел образования
2 360 052
2 501 524
141 467
001
Обеспечение деятельности отдела образования
9 935
10 635
700
003
Общеобразовательное обучение
1 815 22/
1 901 244
86 017
004
Информатизация системы среднего образования
1 861
1 861
0
Функциональная
группа
Администратор
бюджетных
программ
Про
грамма
Наименование
Уточненный
бюджет
(июнь)
Уточненный
бюджет
(август)
Откло
нение
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования района (города областного значения)
21 900
66 650
44 750
006
Дополнительное образование для детей и юношества
67 623
77 623
10 000
007
Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий районного (городского) масштаба
6 769
6 769
0
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
434 235
434 235
0
108
Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов (программ)
2 500
2 500
0
467
Отдел строительства
39 026
61 286
22 260
002
Развитие объектов образования
39 026
61 286
22 260
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
254 890
257 151
2 261
123
Аппарат акима села Мангистау
500
500
0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
500
500
0
123
Аппарат акима поселка Умирзак
193
193
0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
193
193
0
123
Аппарат акима Кызылтобинского сельского округа
194
207
13
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
194
207
13
451
Отдел занятости и социальных программ
254 003
256 251
2 248
001
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ
33 068
33 068
0
002
Программа занятости
45 773
45 773
0
004
Оказание социальной помощи специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, проживающим в сельской местности, по приобретению топлива
1 000
1 000
0
005
Государственная адресная социальная помощь
49 830
49 830
0
006
Жилищная помощь
10 738
10 738
0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
40 865
41 313
448
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
2 690
2 690
0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1 000
1 000
0
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
14 741
14 741
0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
24 640
26 440
1 800
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
20 802
20 802
0
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
8 856
8 856
0
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 223 569
2 652 733
429 164
123
Аппарат акима села Мангистау
13 767
20 567
6 800
008
Освещение улиц населенных пунктов
5 375
9 175
3 800
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 17С
5 17С
3 000
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 722
5 722
0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
50С
50С
0
123
Аппарат акима поселка Умирзак
6317
9317
3 000
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 994
1 994
0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 06С
5 06С
3 000
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2 261
2 263
0
123
Аппарат акима села Баянды
4012
4 03С
18
Функциональная
группа
Администратор
бюджетных
программ
Про
грамма
Наименование
Уточненный
бюджет
(июнь)
Уточненный
бюджет
(август)
Откло
нение
008
Освещение улиц населенных пунктов
641
659
18
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 378
1 378
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 993
1 993
0
123
Аппарат акима Кызылтобинского сельского округа
8 495
11 586
3 091
008
Освещение улиц населенных пунктов
3 350
3 441
91
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 448
4 448
3 000
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 697
3 697
0
467
Отдел строительства
1 377 881
1 498 424
120 543
003
Строительство жилья
440 295
453 295
13 000
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
785 054
844 466
59412
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
77 204
80 204
3 000
006
Развитие системы водоснабжения
70 200
115 435
45 235
007
Развитие объектов благоустройства
5 128
5 024
-104
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
813 097
1 108 809
295 712
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
1 000
1 891
891
005
Снос аварийного и ветхого жилья
5 500
5 500
0
015
Освещение улиц в населенных пунктах
159 189
160 645
1 456
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
68 077
130 040
61 963
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
4 229
4 229
0
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
575 102
806 504
231 402
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
126 998
187 394
60 396
123
Аппарат акима Кызылтобинского сельского округа
7617
7617
0
006
Обеспечение деятельности организаций культуры
7617
7617
0
455
Отдел культуры и развития языков
110 435
170 406
59 971
001
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков
2 782
3 352
570
003
Поддержка культурно-досуговой работы
94 525
153 926
59 401
006
Функционирование районных (городских) библиотек
13 128
13 128
0
456
Отдел внутренней политики
3 647
4 072
425
001
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики
3 647
4 072
425
465
Отдел физической культуры и спорта
5 299
5 299
0
001
Обеспечение деятельности отдела спорта
2 119
2 119
0
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения)уровне
2 120
2 120
0
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
1 060
1 060
0
9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
292 855
325 155
32 300
467
Отдел строительства
292 855
325 155
32 300
009
Развитие теплоэнергетической системы
292 855
325 155
32 300
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные
27 587
33 725
6 138
462
Отдел сельского хозяйства
2 000
2 000
0
001
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства
2 000
2 000
0
463
Отдел земельных отношений
25 587
31 725
6 138
001
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений
6 587
6 957
370
004
Организация работ по зонированию земель
19 000
19 000
0
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских)округов
0
5 768
5 768
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
10 020
11 799
1 779
467
Отдел строительства
5 475
5 649
174
001
Обеспечение деятельности отдела строительства
5 475
5 649
174
468
Отдел архитектуры и градостроительства
4 545
6 150
1 605
Функциональная
группа
Администратор
бюджетных
программ
Про
грамма
Наименование
Уточненный
бюджет
(июнь)
Уточненный
бюджет
(август)
Откло
нение
001
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства
4 545
6 150
1 605
12
Транспорт и коммуникации
57 141
533 411
476 270
123
Аппарат акима села Мангистау
1 900
1 900
0
012
Развитие инфраструктуры автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульного (сельского) округах
1 900
1 900
0
123
Аппарат акима поселка Умирзак
0
5 500
5 500
012
Развитие инфраструктуры автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульного (сельского) округах
0
5 500
5 500
123
Аппарат акима Кызылтобинского сельского округа
1 000
6 000
5 000
012
Развитие инфраструктуры автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульного (сельского) округах
1 000
6 000
5 000
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
54 241
520 011
465 770
022
Развитие транспортной инфраструктуры
1 980
1 980
0
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
52 261
518 031
465 770
13
Прочие
308 678
389 539
80 861
122
Аппарат акима города
266 850
0
-266 850
003
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
266 850
0
-266 850
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
3 000
24 300
21 300
003
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы
3 000
24 300
21 300
469
Отдел предпринимательства
5 992
7 077
1 085
001
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства
4 992
5 677
685
003
Поддержка предпринимательской деятельности
1 000
1 400
400
452
Отдел финансов
22 077
347 303
325 226
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты
15 661
16615
954
013
Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
6416
6416
0
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
0
317 972
317 972
015
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на исполнение обязатеьств по решениям судов
0
6 300
6 300
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
10 759
10 859
100
001
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
10 759
10 859
100
15
Официальные трансферты
25 108
25 108
0
452
Отдел финансов
25 108
25 108
0
006
Возврат целевых трансфертов
24 208
24 208
0
008
Официальные трансферты в Национальный фонд Республики Казахстан
900
900
0
3. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО
-508 467
-508 467
0
4. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
-508 467
-508 467
0
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
508 467
508 467
0
Приложение 2
к решению городского маслихата
от 7 августа 2006 года № 27/227
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2006 ГОД, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)
Функциональна я группа
Администратор
бюджетных
программ
Программа
Наименование
Инвестиционные проекты
4
Образование
467
Отдел строительства
002
Развитие объектов образования
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
467
Отдел строительства
003
Строительство жилья
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
006
Развитие системы водоснабжения
007
Развитие объектов благоустройства
9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
467
Отдел строительства
009
Развитие теплоэнергетической системы
12
Транспорт и коммуникации
123
Аппарат акима села Мангистау
012
Развитие инфраструктуры автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульного (сельского) округах
123
Аппарат акима поселка Умирзак
012
Развитие инфраструктуры автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульного (сельского) округах
123
Аппарат акима Кызылтобинского сельского округа
012
Развитие инфраструктуры автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульного (сельского) округах
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
022
Развитие транспортной инфраструктуры
Инвестиционные программы
1
Государственные услуги общего характера
452
Отдел финансов
002
Создание информационных систем
4
Образование
464
Отдел образования
004
Информатизация системы среднего образования
13
Прочие
452
Отдел финансов
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Приложение 2
к решению городского маслихата
от 7 августа 2006 года №27/227
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2006 ГОД, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)
Функциональна я группа
Администратор
бюджетных
программ
Программа
Наименование
Инвестиционные проекты
4
Образование
467
Отдел строительства
002
Развитие объектов образования
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
467
Отдел строительства
003
Строительство жилья
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
006
Развитие системы водоснабжения
007
Развитие объектов благоустройства
9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
467
Отдел строительства
009
Развитие теплоэнергетической системы
12
Транспорт и коммуникации
123
Аппарат акима села Мангистау
012
Развитие инфраструктуры автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульного (сельского) округах
123
Аппарат акима поселка Умирзак
012
Развитие инфраструктуры автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульного (сельского) округах
123
Аппарат акима Кызылтобинского сельского округа
012
Развитие инфраструктуры автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульного (сельского) округах
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
022
Развитие транспортной инфраструктуры
Инвестиционные программы
1
Государственные услуги общего характера
452
Отдел финансов
002
Создание информационных систем
4
Образование
464
Отдел образования
004
Информатизация системы среднего образования
13
Прочие
122
Аппарат акима города
003
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Приложение 3
к решению городского маслихата
от 7 августа 2006 года №27/227
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ ПО ПОСЕЛКУ УМИРЗАК НА 2006 ГОД
Функциональн ая группа
Администратор
бюджетных
программ
Программа
Наименование
1
Государственные услуги общего характера
123
Аппарат акима поселка Умирзак
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
4
Образование
123
Аппарат акима поселка Умирзак
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
123
Аппарат акима поселка Умирзак
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
123
Аппарат акима поселка Умирзак
008
Освещение улиц населенных пунктов
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
12
Транспорт и коммуникации
123
Аппарат акима села Мангистау
012
Развитие инфраструктуры автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульного (сельского) округах